目录
第一部分新民乡概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分新民乡2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分新民乡2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民乡部门概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(2)制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(3)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本乡党的建设。
(4)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(5)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(6)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(7)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(8)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(9)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员10人,其他人员9人。
附表:新民乡所属二级预算单位情况表
第二部分新民乡2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:新民乡
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
667
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
496
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
25
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
16
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
31
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
158
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
692
|
本年支出合计
|
58
|
701
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
9
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
701
|
总计
|
68
|
701
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:新民乡
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
692
|
667
|
|
|
|
|
25
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
496
|
471
|
|
|
|
|
25
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
496
|
471
|
|
|
|
|
25
|
|
2010301
|
行政运行
|
496
|
471
|
|
|
|
|
25
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保障基金的补助
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:新民乡
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
701
|
701
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
496
|
496
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
496
|
496
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
496
|
496
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保障基金的补助
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
158
|
158
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
149
|
149
|
|
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:新民乡
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
667
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
471
|
471
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
16
|
16
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
31
|
31
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
158
|
158
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
667
|
本年支出合计
|
77
|
676
|
676
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
9
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
676
|
总计
|
83
|
676
|
676
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
部门:新民乡
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
676
|
676
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
471
|
471
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
471
|
471
|
|
2010301
|
行政运行
|
471
|
471
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16
|
16
|
|
20803
|
财政对社会保障基金的补助
|
1
|
1
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
1
|
1
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15
|
15
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
15
|
15
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31
|
31
|
|
21005
|
医疗保障
|
31
|
31
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31
|
31
|
|
213
|
农林水支出
|
158
|
158
|
|
21307
|
农村综合改革
|
149
|
149
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
149
|
149
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
9
|
9
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
9
|
9
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:新民乡
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
426
|
302
|
商品和服务支出
|
126
|
310
|
其他资本性支出
|
|
30101
|
基本工资
|
287
|
30201
|
办公费
|
22
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30102
|
津贴补贴
|
12
|
30202
|
印刷费
|
3
|
31002
|
办公设备购置
|
|
30103
|
奖金
|
61
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
66
|
30204
|
手续费
|
|
31004
|
基础设施建设
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
5
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
2
|
31007
|
物资储备
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
16
|
31008
|
土地补偿
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31009
|
安置补助
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
124
|
30211
|
差旅费
|
1
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31011
|
拆迁补偿
|
|
30302
|
退休费
|
13
|
30213
|
维修(护)费
|
46
|
31012
|
公务用车购置
|
|
30303
|
退职(役)费
|
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30214
|
租赁费
|
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31013
|
其他交通工具购置
|
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30304
|
抚恤金
|
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30215
|
会议费
|
1
|
31014
|
产权参股
|
|
30305
|
生活补助
|
79
|
30216
|
培训费
|
1
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
2
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
30307
|
医疗费
|
32
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8
|
399
|
其他支出
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
19
|
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人员经费合计
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公用经费合计
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
|
部门:新民乡
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单位:万元
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2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
8
|
2
|
|
|
10
|
|
8
|
2
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
|
部门:新民乡
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单位:万元
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项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
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第三部分新民乡2016年度部门决算情况说明
一、关于新民乡2016年度部门决算收支总体情况说明
新民乡2016年度收支总决算701万元,比2015年收支总决算增153万元。主要原因是:工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。
二、关于新民乡2016年度收入决算情况说明
本年收入合计692万元,其中:财政拨款收入692万元,占100%。
三、关于新民乡2016年度支出决算情况说明
本年支出合计701万元,其中:基本支出701万元,占100%。
四、关于新民乡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
新民乡2016年度财政拨款收支总决算1393万元。与2015年1053万元相比,财政拨款收入增加178万元,主要原因是工资调高标准,增加考核奖以及民族团结进步奖。支出增加162万元,主要原因是工资调高标准,增加考核奖以及民族团结进步奖。
五、关于新民乡2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
新民乡2016年度财政拨款支出701万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加539万元,增长30%。主要原因是工资调高标准,增加考核奖以及民族团结进步奖。
(二)财政拨款支出决算结构情况
新民乡2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出471万元,占70%,主要用于新民乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出16万元,占2%,主要用于新民乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类)支出31万元,占5%,主要用于新民乡医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、农林水支出158万元,占23%,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
新民乡2016年度财政拨款支出年初预算为575万元,支出决算为701万元,完成年初预算的-21.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资调高标准,增加考核奖以及民族团结进步奖。
六、关于新民乡2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出701万元,其中:人员经费550万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费151万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,其中:公务接待费预算2万元。支出决算为2万元,完成预算的100%,比上年减少0.3万元,2016共接待34批次,245人。公务用车运行费预算8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,新民乡有公务车1辆,垃圾清理车3辆,费用比上年减少1.48万元,主要原因是制定公务车管理办法,严格控制出车次数,提高出车效率。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算8万元,占80%;公务接待费支出决算2万元,占20%。具体情况如下:
1、公务用车运行费支出8万元。新民乡有公务车1辆,垃圾清理车3辆。
2、公务接待费支出2万元,共接待34批次,245人。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.3万元,主要原因为制定公务车管理办法,严格控制出车次数,提高出车效率。公务接待费支出决算数比上年数减少0.2万元,主要原因为减少不必要的接待,增加单位食堂接待次数。
八、关于新民乡2016年政府采购安排情况说明
2016年新民乡没有安排政府采购行为,顾采购资金为0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。新民乡2016年度机关运行经费支出70万元,2015年度机关运行经费支出70万元,机关运行经费与上年持平。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,新民乡共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车(垃圾清理车)3辆。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款(补助)收入:是指经费拨付收入、行政事业性收费收入、国有(资源)资产有偿使用收入。
二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指开展预算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。
五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中支付业务方面的支出。
六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。
七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“”金财工程”等信息化建设方面的支出。
八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展基本工作的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十、社会保障和就业支出:指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。
十一、医疗卫生和计划生育支出:指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。
十二、住房保障支出:指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“”三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。